SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ

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Contabilidad¿En qué módulo se realiza el traspaso de los recursos entre cuentas propias?En el módulo de Contabilidad, sub módulo Registro contable, dar clic en Nuevo, seleccionar una fecha y poner la descripción, clic en Guardar. Seleccionar agregar asiento, indicar las cuentas de Banco para el cargo y el abono. Finalmente autorizar.--
Contabilidad¿Cómo se debe realizar el registro de ajuste, por la diferencia que existe en el saldo de la cuenta Fondo de Reserva, de la Bursatilización?En 2019 la consideración fue que se realizará un ajuste contra la cuenta de Cambios por Errores Contables. En su momento, en las recomendaciones de cierre del ejercicio 2020 se dará a conocer ese registro.--
Egresos¿Cuándo se utiliza el apartado de Viáticos?Cuando se genere una salida de recurso por concepto de asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción, ya que el módulo compromete las partidas de viáticos 3700.--
Egresos¿Los viáticos se pueden registrar en el módulo de Sujetos a comprobar?No, por que este módulo no permite cumplir con la Normatividad en relación al compromiso del gasto, COGs 3700. El SIGMAVER cuenta con un módulo específico para el registro de los viáticos, en donde se afectan las partidas correspondientes a los viáticos. El módulo de Sujetos a Comprobar permite registrar otras partidas diferentes al COG 3700. Se recomienda utilizar los módulos que corresponden a cada proceso.--
Egresos¿Cómo puedo registrar el pago de una factura que contempla una compra de Materiales y Suministros, y a su vez incluye gastos de capítulo 3000 Servicios?Al momento de iniciar el registro de la solicitud de compra, deberá indicar en el Tipo Compra “Materiales y Suministros”, esta opción tiene habilitados la mayoría de los COG, en este caso le permitirá seleccionar tanto COG 2000 como 3000 en su detalle de compra. Una segunda opción sería: realizar dos solicitudes de compra, una por el capítulo 2000 y otra por el capítulo 3000, se recepcionan y se dejan hasta la generación de la orden de pago. Dichas órdenes de pago se podrán unir en el módulo de Pago, y así quedar en un solo registro. Lo anterior es posible siempre y cuando correspondan al mismo proveedor.--
Egresos¿Cómo se registra una Obra por Administración Directa?1) Crear el programa de tipo obra, dentro de la estructura programática. 2) Asignar presupuesto a las partidas de capítulo 1000, 2000,3000 a utilizar. 3) Registrar los datos de obra, y en la modalidad de ejecución seleccionar Por Administración Directa. 4) El registro de los egresos será a través de los módulos de Nómina y Solicitud de compra.--
Egresos¿Qué debemos revisar si el importe del total de Deuda y Otros Pasivos del Reporte de Deuda, no coincide con el total mostrado en el Estado de Situación Financiera?Deberá revisar que los datos generales y los datos extras de las deudas que tiene el ente, estén registrados en el módulo de Deuda (Bursatilización, Créditos Simples).--
EgresosEn el módulo de compras, ¿se podrá hacer una opción para que se llegue directamente al pago?No, ya que el módulo contempla el proceso administrativo que se debe llevar a cabo. Lo anterior debido a que el momento del pagado no se puede realizar si antes no se han registrados los momentos del devengo y comprometido.--
Egresos¿Los registros de obra desglosan el IVA?Dependerá del ente, para el caso de los Municipios no enteran IVA, por lo tanto, el monto total es lo que se afecta. Sin embrago, ya se está trabajando en una adecuación al sistema para que si se realice el desglose de IVA para el caso de los entes que lo requieran.--
Ingresos¿CUAL ES EL CRI DE UN FONDO FEDERAL QUE SE LLAMA PRODERE? GRACIAS.EL Clasificador por rubro de ingresos (CRI) es el 83010107, integrado de la siguiente manera: 8 Participaciones y aportaciones 3 Convenios 01 Ingresos extraordinarios 01 SHCP 07 PRODERE--