Última actualización: 5 de Enero 2021
Contraloría Interna
Auditoría Integral No. AI/DGAyF_01/2022
Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
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Periodo Auditado: | Julio a Diciembre 2021 |
Tipo de Auditoría: | Integral |
Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, sean administrados en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente, a través de la revisión de registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS. |
Información general del Área: | Artículo 61 del Reglamento Interior del Orfis |
Observaciones determinadas: | 0 |
Observaciones solventadas: | 0 |
Observaciones No solventadas: | 0 |
Informe Ejecutivo |
Auditoría Integral No. AI/DEFyP_02/2022
Área Auditada: | Dirección de Evaluación Financiera y Programática |
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Periodo Auditado: | 01 de enero al 30 de abril de 2022 |
Tipo de Auditoría: | Integral |
Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos aplicables para el Ejercicio Fiscal 2022, y demás normatividad aplicable; en lo relativo a la recepción, evaluación, generación de informes e imposición de sanciones por la no presentación de información programática a través del SIMVER, por parte de los Entes Fiscalizables Municipales. |
Información general del Área: | Artículo 53 del Reglamento Interior del Orfis |
Observaciones determinadas: | 0 |
Observaciones solventadas: | 0 |
Observaciones No solventadas: | 0 |
Informe Ejecutivo |
Auditoría Integral No. AI/DGAyF_03/2022
Área Auditada: | Dirección General de Administración y Finanzas |
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Periodo Auditado: | Enero a Junio 2022 |
Tipo de Auditoría: | Integral |
Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar que los Recursos Financieros, Humanos y Materiales, sean administrados en términos de eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, con estricta observancia a la normatividad vigente, a través de la revisión de registros, comprobantes, documentos y otras evidencias que soportan las actividades realizadas por la Dirección General de Administración y Finanzas del ORFIS. |
Información general del Área: | Artículo 61 del Reglamento Interior del Orfis |
Observaciones determinadas: | 0 |
Observaciones solventadas: | 0 |
Observaciones No solventadas: | 0 |
Informe Ejecutivo |
Auditoría Integral No. AI/UT_04/2022
Área Auditada: | Unidad de Transparencia |
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Periodo Auditado: | N/A |
Tipo de Auditoría: | Integral |
Objetivo y alcance de la auditoría: | Verificar el cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como de las demás disposiciones normativas de la materia. |
Información general del Área: | Artículos 30 y 31 del Reglamento Interior del Orfis |
Observaciones determinadas: | 0 |
Observaciones solventadas: | 0 |
Observaciones No solventadas: | 0 |
Informe Ejecutivo |